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老师,年底的进项税额有留底,12月份没认证,12月份的账面上需要怎么处理?分录怎么写?

2026-01-11 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-11 14:03

同学,你好
没有认证,那进行是做到应交税费-应交增值税-待认证进项税额

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快账用户4700 追问 2026-01-11 14:12

年度结转后进项需要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2026-01-11 14:14

同学,你好
这个要等待勾选后,转到应交税费-应交增值税-进项

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快账用户4700 追问 2026-01-11 14:16

12月份不认证的,年底进项税不需要结转吗?

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齐红老师 解答 2026-01-11 14:16

同学,你好
不需要的,不算进项

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同学,你好
没有认证,那进行是做到应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2026-01-11
你12月是增值税销项税大于进项税吗
2021-10-21
借,应交税费、未交增值税 贷应交税费。应交增值税,转出多交增值税。
2022-04-07
你好 借 应交税费e-进项税额额 贷应交税费-待认证进项税
2021-01-14
可以的,可以继续用的 抵扣增值税没有时间限制 能收进来的发票尽量的收一收 业务发生了没有发票的成本费用正常做就可以了 他和普通月份一样年底最好是盘点
2025-11-27
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