同学,你好
没有认证,那进行是做到应交税费-应交增值税-待认证进项税额

进项税额没有认证的月底需要做账转出?分录怎么写?
老师,年底了,12月份的待认证进项税额的贷方有余额可以吗,需要结转吗
老师,请问有个留底税额的分录怎么写,4月份销售税额26943.94,进项税额24269.02,那留抵进项税额1212.12,那4月份的这个分录怎么写呢,然后5月份开票销售税额6757.7,进项税额6796.82,用上期的留抵1212.12的话,那5月份的这个分录又怎么写呢
老师,企业进项留底税额从11月份到12月份时可以继续留底到下年吗?在年底关账时有哪些需要注意的?
老师,年底的进项税额有留底,12月份没认证,12月份的账面上需要怎么处理?分录怎么写?
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
年度结转后进项需要怎么处理呢?
同学,你好
这个要等待勾选后,转到应交税费-应交增值税-进项
12月份不认证的,年底进项税不需要结转吗?
同学,你好
不需要的,不算进项