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老师您好:问一下,有一单收入,先开票,后每月慢慢的发货,这个会计分录怎么做,借:应收,贷主营,结转成本,借成本,贷:库存商品,但没发货,

2026-01-13 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-13 14:06

开票时(产生纳税义务,未发货不结转成本) 借:应收账款 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 贷:合同负债 (不含税收入,替代 “预收账款”,执行新收入准则) 注:未执行新收入准则的,贷 “预收账款” 每月分期发货时(按发货比例确认收入 %2B 结转成本) 假设总货值 100 万、总成本 60 万,分 10 个月发完,每月发 10%: 确认收入 借:合同负债 100000 贷:主营业务收入 100000 结转对应成本 借:主营业务成本 60000 贷:库存商品 60000

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你好,这样做是对的
2024-04-12
你好 那你收到货的时候走暂估入库入账。你确定是开普票或者专票给你 借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 借应付账款-暂估贷银行存款 收到发票 冲暂估分录 如果能在年末给你到时发票直接附凭证后面也可以的 就不去暂估了
2019-11-27
您好,库存商品(差额)应交税费-应交增值税(进项) 贷 应付账款(差额) 借 主营业务成本(差额) 贷库存商品(差额)
2019-12-26
你是一般纳税人暂估就要按不含税暂估,借库存商品,贷:应付账款-暂估-供应商
2025-10-17
您好,对的,这样的话,是发票到货后,再这样做就行对的
2024-05-25
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