第五条 印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; 第六条 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。

请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
老师你好,我们是物流企业,我想问一下上个月的应该取得的发票这个月来了,我可以暂估到12月的成本里面吗?金额比较大。
老师!小规模《小企业会计准则》的减免增值税款,年末要转到营业外收入,利润增加,所得税也增加,年么末是这样结转不??
老师好,我公司小规模,老板给我一张普票,是一个手机加上手机装饰物,8000元,我是不是都得计入固定资产8000,分录怎么做对啊,折旧几年啊
买卖合同都要缴印花税吗
跟个体户和个人的除外
销售合同5万,进货合同4.9万,这样都缴印花税吗
是的,按买卖合同交印花税
老师,那不是重复缴印花税了吗,上游公司也缴了销售合同税
上游销售合同,是这家公司进货合同
是的,那个双方都得交税的
老师,B商家去社区销售商品,用A公司收款二维码,因为A公司原因才那在社区销售商品,扣除1%后金额打给B商家,B商家开进项发票过来99%,老师,我这样做账,借其他业务成本99,贷应付账款99,借其他货币资金99.9手续费0.1贷其他业务收入88.5,销项税额11.5,税率13%,这样做对吗
是的,就是那样做账就行
如果商家不开票过来,我该怎么做账,借银行存款,贷其他应付款,1%手续费算做收入?
还是一样的做成本费用只是汇算的时候纳税调增
老师,我没有做库存商品,我是还需要做借库存商品吗
直接调整成本费用
主要商品没有放在仓库里,我没有做账借库存商品,贷应付账款;我做账,借其他应付成本,贷应付账款
你直接调整计入的费用科目就行