同学,你好
是可以的

老师。情况是这样的,对方是通过《公户》打给我们的借款,但是我们每月把利息打在一个个人卡上,对方不给我们开发票。这个可以做公司费用,然后汇算清缴是调加财务费用吗?
老师你好,去年开的专票对方公司说我们没得许可证,要求我们公司把发票冲红了,款也通过银行账户转给我们公司了,说的不要求我们开票了,当时我们冲红后记入的营业外收入。现在对方公司又让我们把发票开给他,请问还可以开吗?
老师,我们3个月钱公司给对方开了建筑服务专票,双方有争议,我们想红冲发票,在对方已抵扣的情况下,不通过对方,可以自己红冲吗,
请问老师,对方公司在3月份给我们开的普通发票,现发现有误,11月红冲。那3月份那张错误的发票联需要退回给对方公司吗?还有11月红冲的红字发票发票联对方需要给我们吗?
老师,我们是小规模纳税人,我们有出口货款,但是客户是把钱打给阿里巴巴一达通账户上,然后我们再通过阿里巴巴一达通账户把钱打给我们公账上,这种情况 我们需要开发票吗?开给阿里巴巴一达通还是直接开给国外客户
老师,在查询开票信息时年初未查询到开票信息,遂收入做了应收账款,借:银行存款 贷:应收账款,年末可以再做借:应收账款 贷:主营业务收入吗
老师,企业走注销流程,应收账款收不回来,其他应收款要怎么处理妥当?
老师,我资产总额平均值有3000多万,但是我四季度资产总额超了5000万。这个汇算能按小微企业计算吗/
本月收到上月收到的一张发票的红字发票,是部分不是全部红冲。且上月那张发票已经认证,且发票对应的商品已经领用并根据原发票金额计入成本。怎么做分录?
老师您好!本期报税发现增值税本年累计和所得税本年累计金额对不上(差额1904.76元)核对发现填报4-6月增值税时,收入1904.76元填5%征收率,在3%征收率又填报了,变成报多了1904.76元收入,那我本期报增值税可以直接在3%征收率那直接减去这个数吗?还是说要汇算清缴时再更正呢?
老师,已记入成本费用的职工薪酬,没有通过应付职工薪酬计提应该怎么取数呢?我们应付职工薪酬里只有单位的应发工资。
请教,公司卖出二手车增值税按几个点算呀?小规模企业,怎么有的说是2个点呀?不应该是一个点吗?谢谢
老师,请问一下一个会计年度完后需要做那些事情呢?会计分录是怎样的?财务软件需要结转吗?
老师,请问营业账簿印花税申报,按实收资本和资本公积本年增加额为计税金额吗,应税凭证数量要怎么填
请问老师,汇算清缴所得税的会计分录怎么写