您好,公司的社保是计入费用,结转了,肯定没有余额的,个人的,他也是从工资里面扣掉了

你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
您好郭老师。在和供应商核对应收应付,这是8月份结账后的科目余额表。我想要知道别人欠我们多少钱,和我公司欠别人多少钱怎么看?应收是看借方期末余额?应付看贷方期末余额吗?
请问:做完账怎么1月份2月份的科目余额表期末和期初数据都一样啊?都是去年末的余额。空壳公司没有收入,就做了几个人的工资和社保
请问代账公司给我的科目余额表期末余额在贷方,发生额累计也在贷方,可是我在财务软件上期初建账也填在贷方的话,我的余额就成了负数,我要把数据反着填才行,把在贷方的填到借方,在借方的填到贷方才行,请问一下这个要怎么弄呢?
老师好,在记账公司把账接过来了,有2023年1月到8月的科目余额表,比如说库存现金,有起初借方贷方余额,有本期借方贷方发生额,有本年累计借方贷方发生额,有期末借方贷方余额, 9月份的起初建账,应该根据哪个数呢? 谢谢
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
老师,员工6000元的费用报销,12月份的发票,已经结账了,12月份没有预提,可以计入到1月份吗,我们需要怎么处理
周六周日能开普票吗?是不是只能周内开票
12月末应付工资和应交税费有余额吗,如果有余额是挂的几月的余额
公司没有员工,个税系统是不是就不需要申报了
融资租赁公司应付账款和实际欠款 有差额怎么处理
老师你好,10月银行账一把付了4000元,有2000是9月的,有发票,在9月已经入账,有2000是10月的,这个分录怎么写,摘要怎么写
销售自行开发的房地产项目,适用一般计税方法计税时,按照取得的全部价款和价外费用,扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额,请问老师,这差额的部份,也就是抵减出来的销项税额要怎么做分录?(平时房款开全额发票了,就要确认收入,我就按正常的分录确认收入)