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供应商红冲1万发票,我们之前已经抵扣进项了,现在我需要做什么呢?

2026-01-19 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-19 11:34

同学,你好
配合确认红字确认单

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快账用户4679 追问 2026-01-19 11:34

必须我们发起吗?还是对方也可以?我们发起如何发起

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齐红老师 解答 2026-01-19 11:35

同学,你好
对方也可以
电子税务局、发票业务、红字发票

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快账用户4679 追问 2026-01-19 11:46

让对方发起红冲可以是吗?如果让我们做我们如何操作?

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齐红老师 解答 2026-01-19 11:47

同学,你好
是可以的

你们电子税务局、发票业务、红字发票

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快账用户4679 追问 2026-01-19 12:27

老师,对方发起与我方发起这两种流程都是怎样的呢?

老师,对方发起与我方发起这两种流程都是怎样的呢?
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齐红老师 解答 2026-01-19 12:28

同学,你好
都是一样的,都在电子税务局、发票业务、红字发票

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同学,你好
配合确认红字确认单
2026-01-19
不需要的发票不用退回。
2023-07-03
你说的 “红冲 6 万再开 5.5 万” 可行,但更简便的是让供应商直接红冲 5 千不良费用对应的部分;两种方式都要签扣款协议,你方按红冲金额做进项税额转出,确保符合税务规定。
2025-10-11
你好 借:应付账款 贷:原材料等 增值税
2023-01-08
你好,进项发票被红冲了,需要做进项税额负数的申报。 红冲发票,是不需要认证的
2023-04-04
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