同学,你好
按照合同申报印花税

已经开票给客户,客户由于产品质量扣除了一部分货款,实际收到的钱和开票金额不符合,这种怎么做账务处理?是做销售折让还是坏账处理好点?
已经开票给客户,客户由于产品质量扣除了一部分货款,实际收到的钱和开票金额不符合,但是客户不愿意开红冲发票给我们,我们需要怎么做账呢?会计分录是什么?
我有A客户10万的钱已经打给我,但还没开票,同时给B客户开了10万发票,还没给我钱,可以互相冲平吗,需要纳税调整吗,年底,明年我再换回来
老师,请问印花税缴纳是按增值税申报的收入金额来算,还是按收到合同金额来算呢,比如一些小客户,我们给他正常的开票,但是他们不签合同,这种的需要申报印花税吗
收了客户的10万块钱,是22年11月份收的,客户一直没说要我们开票给他,那现在已经2024年4月份了,这10万块钱能在4月份做未开票收入进行申报吗?
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
申报印花税 买卖合同 是销售收入和成本支出合计来申报印花税吗
同学,你好
嗯嗯,是的
他们缴纳印花税的税率是一样的吗?是分开申报还是合计申报
同学,你好
税率是一样的
印花税必须如实申报吗?可以少申报一些吗
同学,你好
建议如实申报,税率比较低的
25年全年销售收入和成本支出加起来是6620万 交的也很多呢 可以少申报一些吗
同学,你好
可以参考
6620万元*万分之三/2=9930
应征凭证数量必须如实写吗?随便写个数行吗
同学,你好
数量这个无所谓
谢谢老师
不客气,祝工作顺利