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老师 你好 我公司去年开发票专票 不含税金额是502万元,都是客户通过电子采购合同下单,我们按照客户要求送货后,开具发票,还要有签订购买合同金额是98万元,98万元是含税的 你看我们如何申报印花税?计税依据金额是多少?

2026-01-19 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-19 17:30

你好,我们销售合同+购买合同合计

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齐红老师 解答 2026-01-19 17:30

这样合计金额申报时5002*(1+税率)+98

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快账用户8364 追问 2026-01-19 17:34

客户下采购订单就是 不含税和未税金额分开了的 是含增值税的金额申报印花税吗?

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齐红老师 解答 2026-01-19 17:35

需要按照含税金额申报的

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快账用户8364 追问 2026-01-19 17:59

客户下的采购订单 就列明 未税价和含税价,还需要含税价申报吗?

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齐红老师 解答 2026-01-19 18:00

是的税务局没有合同不含税的说法

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相关问题讨论
你好,我们销售合同+购买合同合计
2026-01-19
可以的,可以这么做的,如果是小型微利企业,可以解办的。
2023-04-19
您好开外管证按合同金额填写
2025-04-26
你好,同学,增值税是价外税,你确定合同上的金额是否是含税价,现在就两个方法,要么是客户说的50500是含税价,你只能根据客户付款的金额开票,要么50500是不含税价,要求客户补齐税款开票,祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-07-08
你好 2212.81这个金额是怎么来的
2022-12-17
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