同学,你好
可以,然后更正申报

本年12月调账使得以前年度损益调整有利润,则第四季度企业所得税月季度申报表填报时,需要填报以前年度损益的调整金额不?
12月更正第三季度的财务报表,产生所得税,是要调第三季度的账还是12月的账
企业第一季度盈利,其他季度亏损,企业所得税正常报,汇算清缴的时候不退税再调报表吗,还是12月份就可以调啊
个税2023年8月和11月份多虚报了工资,因为是小规模纳税人,季度报税,调整账务的时候,11月份当季度12月份调整了计提工资数就可以吧,不需要再做企业所得税的分录调整吧? 主要是第三季度的8月份工资,在当年的12月份做了计提数的凭证调整,所得税怎么做分录调整,因为三季度的利润是亏损的,这一块有点迷茫转不过来弯,分录应该怎么做
如果我这个月季度申报,所得税税负率没有达到行业,后期是可以调整的吧
老师,利润表有资产减值损失,是负数金额。汇算清缴要调整吗?
12月入职的 ,那报个税是什么时候报?
报完12月季度所得税,可以调帐吧
请问,开具未报关的出口发票,汇率是根据货物带出镜日当月25年12月还是货款收到日当月26年1月的汇率?税务申报入账是26年1月,无报关单也没有报关单出口日期,开票备注栏里面需要备注吗?
报企业所得税中职工薪酬已计入成本费用是按个税申报表申报的1-12月的数据填写,还是按做账中1-12月填写。我们是次月发工资。
老师,老板让我整理,公司2025年哪些是开了发票没有给对方钱,哪些是给了钱没开发票,是看科目余额表吗?
老师你好,个体户宾馆,进在小商品卖给客人,一般客人买后都会和房费一起开住宿费发票,这个怎么写分录
在什么情况下有了收入,申报增值税的时候不抵扣进项税,举例说明一下
老师好,可以给我发一下个体户的注册流程吗
老师,我们是小规模,本季度总的收入是1844293.19 开票货物系统带出来的2739.12 服务是40570.3 我增值税申报表应该怎么填啊,好多提示有问题的,不会填了,谢谢
好的,如果过了申报期还要更正吗,直接提交年度报表和汇清可以吗
同学,你好
还要更正的