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郭老师,26年1月的出口汇率,我们申报增值税是按哪天的汇率
原始凭证漏装订怎么办
老师,如果我们给别的公司开具3%的专用发票,我们问对方要几个点的税合适?
老师:房租如果是预付1年的,到了每月月底只要摊销就行吗?什么时候会用到计提呢?
老师,一般纳税人怎么查询1月份要缴纳的增值税?就是现在1月份,查询这个月的增值税纳税金额?
老师面报上的社保本期实际缴费金额取数怎么和实际不一致
老师,我们是一般纳税人的制造业,我们采购原材料,如果客户是个体工商户,对方给我们开具原木的专票好还是板皮的专票好?
老师,税务登记是发生业务时就做,还是报税前做呀?
公司发年终奖,以现金方式发的,要缴纳什么税
老师,央企摘要:期末合并调整明细尾差 1,114,948.23 ,需要什么附件?
是的,现在没有劳务了
是的,但是如果是25年发生的业务一直没开发票,现在开票是按原来的劳务开票还是现在的服务开票呢
应当按原来的劳务开票,
现在没有劳务了,但是是25年发生的业务,按照原来的劳务开票应该不会因为劳务变更税码原因被退票吧
更正原来的纳税申报表,还原业务真实所属期申报纳税
25年的业务可以按照之前的税码劳务开票吗?
可以,就是得更正原来的纳税申报表,还原对应期间
那可以按照新的税码服务开票吗?现在开票系统里可能都没有劳务的税码吧?