同学,你好
可以参考
http://www.chineseacc.com/tax/zh/2021-06-13/3101.html

个人购买公司二手车,需要缴纳印花税吗?还需要缴纳哪些税呢
老师 销售收入需要缴纳印花税 那采购支出需要缴纳印花税吗,还有公司租房支出需要缴纳印花税吗
老师您好:公司缴纳的电费,需要缴纳印花税吗?购入的汽车需要缴纳印花税吗?突然不知道印花税中购销合同缴纳万分之三的印花税中说的购销是什么了?
老师,印花税 有销售收入 采购材料的需要缴纳么?还是只有签合同的时候才缴印花税
老师,您好,购进和销售货物,每笔都需要缴纳印花税吗,还有房租也需要缴纳印花税吗,谢谢
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
个体户 一个季度50万流水 没有进账发票 如何做账
老师,企业所得税汇算清缴,是看利润表的亏损吗?去年的利润表净利润是负的60000,今年的利润表是正的50000,意思可以弥补亏损,今年不用缴纳企业所得税吗
老师好 把发生的餐饮费,购买的食品等,只要是没有超过工资总额的14%都列支到了“福利费”……业务招待费只是列支了600元左右,请问这样处理账有没有什么问题?
同学,你好
要按照真实业务来做。如果都是为员工发生的,计入福利费,是可以的
老师,我家门诊只是设置了管理费用,没有设置销售费用可以吗?对公司没有什么影响吧?
同学,你好
是可以的
老师好 老板购买的酒茶类,是送礼用的,我给列支到了福利费,请问需要年度汇缴时做调增吗?
同学,你好
要调整的
老师好 1.购买了1万元的酒送礼用,应该列支到“管理费用~业务招待费”,对吗? 2.假如把购买的1万元的酒列支到了“管理费用~福利费”里面,年度汇缴时,应该如何处理呢?是把1万元全额调增?还是把1万元计入业务招待费后,再做调整呢?
同学,你好
1.对的
2.把1万元计入业务招待费后,再做调整
老师好 请问这个是属于调表不调账,对吗?
同学,你好
嗯嗯,是的
老师好 请问签订劳动合同还有年龄限制吗? 老板的父母也在公司上班,都70多岁了,也可以签订劳动合同吗?
同学,你好 是可以的
老师好 我家门诊是小规模纳税人,开具的都是电子普票,免增值税的,那请问主营业务收入到底含不含税呢?
同学,你好 你开票的税率是免税?还是1% 之后用免税政策
老师好,请问门诊属于医疗服务,开票应该是免税还是1%呢?
同学,你好 是免税的
哦好的,谢谢老师 1.那请问我家门诊所开具的发票金额,就是最后的主营业务收入到底是属于含税金额还是不含税金额呢? 2.我现在是小规模,不是说滚动12个月收入超过500万就自动转成一般纳税人了嘛,我想问一下这个500万是含税金额还是不含税金额?
1你是免税的,那含税和不含税是一个金额 2不含税的