咨询
Q

老师,25年收到一张专用发票,进项税额2000多,当时已底进项,现在发现这张票有问题,现在想红冲,所以我这边账务怎么处理

2026-01-28 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-28 14:22

借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,
借:利润分配-未分配
应交税费-进项
贷:其他应付款
2026-01-16
是的,要补所得税的哦
2020-08-19
你好! 是的,含税记入成本就可以了 认证时,可以选择认证不抵扣进项。
2021-02-09
您好 在开始系统开具红字发票信息表 提交审核通过后 导出发送给销售方开具红字发票
2022-05-30
原来进项时的分录是如何做的?
2020-09-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×