您好,按100元入账就可以

报销100元,可是发票开了120,这怎么做账?
老师好!我采购回的库存商品是100元运回途中产生20元运费,销售130元,分录是这样吗? 借:库存商品106 应交税费-应交增值税(进项)14 贷:应付账款120 售卖商品时 借:应收账款130 贷:主营业务收入115 应交税费-应交增值税(销项)15 同时结转成本 借:主营业务成本120 贷库存商品120 ,是这样没错吧
姐妹们,22年购买100万商品发票,13万税额,商品已结转成本,卖了出去。 卖了120万,税额15.6万,现产品有问题,需要退回,这个怎么做账呀[抱拳]
我公司是先采购借支备用金,后材料入库报销款,采购入库发票未开怎么做账,供应商后面开发票怎么做账啊需不需要红冲采购报销的款
老师,库存商品余额是500万,收到采购发票100万已经入账,借:库存商品100,进账税13 贷:应付账款 113 但是对应销售发票未开,其他400万商品销售发票都开了,请问结转销售成本是多少万?具体怎么计算呀?
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?
老师,地址变更是需要多久?,跨区经营地址变更,需要怎么弄?
郭老师,郭老师接下,建安异地预缴,有三个项目,都是一个甲方,一个地方,进去其中一个项目申报时,填表的地方三个项目都跳出来,我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗
老师,我们要给移动开销售折让红冲发票,移动不让把总金额开在一张发票上,说不好对账,那么我们就需要开十几张发票,这样一天内红冲十几张发票会不会有风险,出疑点?
过节发的福利费计入哪里?只是转现金,这个需要什么凭证做账?
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
那发票还多出了20元呀
这个不要管,不入账就可以