您好,预收要确认收入,预付是没有收到发票,如果收不到,你可以调账,这种风险蛮大的

老师,现在准备接手一家技术咨询服务企业,前任会计把2019年收到的咨询服务费收入挂在其他应付款下,金额有100多万元(没有开出发票),还有一年以上的预收款金额也很大,这样的帐务有什么风险?可以接手这家公司的帐吗?如果接手这家公司的帐要怎么处理?谢谢老师!
老师你好!我新接的会计的账,我看到他资产负债表上的其他应付款是负数,我问他,怎么回事,他说她有暂古费用了,那也不对啊!其他应付是负数,就是多付出去的,不是应该是其他预付款吗?是应该看看有预付款是多少呢!分裂填报,填成正数吗?他不是手工账,是财务软件做的,自动生成报表,财务软件不会自动分析做分裂填报吗?
各位老师,大家早上好,我是新接的账,应收应付很乱,公司账户上付给供应商的款是打出去了6万,名字叫张婷婷,结果没有挂这个人的应付款,然后科目余额表里有一个朱霞霞的预付款6万多,这两个人是同一个人,那么我怎么做账务处理呢,才能把朱霞霞的6万多预付给下账,显示给张婷婷付款了呢,请老师教一下,谢谢
老师 我想问问 我们新开了一家公司,预估之后会选代理什么的产生一定的费用,那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元,这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗?那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢?其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万(负数)吗?还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中,直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了?
您好老师,我是博物馆财务人员,22年我们单位向国家申请了一笔文物库房改造专项资金140万,招标成功后,去年6月份预付了19万多的定金,这笔定金我直接记账为商品服务支出,工程一直到23年1月才结束,审计后这项工程是用去了122333元,支付了剩余款项,其中还有3万多的质保金放在了往来资金,等两年后支付。我想请教一下这122万多的固定资产怎么记账呢?
老师/:coffee,我们单位给客户报价的时候,是包含着运费那块的。但是负责给我们运输货物的公司,有的能给我们开具运输专票,有的不开,说是开的话,要求我们给他的运输费用加9个点的税费。 这样的话,我们给客户报价的时候,货物价格需要提高多少合适啊?
小规模企业和一般纳税人企业所得税怎么算
老师 25年开了153800的发票 已付款80000 现在付款只付70000 怎么处理
一般纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。纳税人未按规定提供上述资料的,不得抵扣。 这个增值税法实施后有变化吗
从公户取现金出来给员工发放年终奖,需要申报年终奖个税吗
新成立的企业必须缴纳工会筹备金吗
法人也是股东,经营所得个税是在公户里交完,直接转到法人私户,法人私户再分发给股东,股东还需要交什么税吗
老师,什么是留抵税款
老师,学堂的报税实操不能用了吗?
请问离职补偿怎么算的?