那个费用不能加计扣除的

研发人员,也同时是老板,他的汽车和公司签了汽车租赁协议,那他的过路费可以计入研发支出-某项目-差旅费吗?
研发支出_费用化支出_服务费_技术开发费;研发支出_费用化支出_服务费_技术咨询费;研发支出_费用化支出_服务费_软件使用费;研发支出_费用化支出_服务费_云平台服务费;研发支出_费用化支出_其他相关费用_咨询代理费;研发支出_费用化支出_人工费用_外聘研发人员劳务费;老师以上研发支出的费用归属到”其他相关费用“嘛?但是”其他相关费用“有扣除限额的(扣除限额:其他相关费用限额=序号8×10%/(1-10%))后面附上了截图。蛮烦老师帮我看一下这些归属到哪个研发类别??
这个是研发人员的,出差的住宿费,开票内容是*旅游服务*代订房费 可不可以做研发支出-费用化支出-某项目-其他费用-差旅费?
这个是研发人员的费用,你看一下这个开票的名称,能入研发费-费用化支出-某项目-其他费用-差旅费吗?
这个是研发人员的费用,你看一下这个开票的名称,能入研发费-费用化支出-某项目-其他费用-差旅费吗?
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
为啥为啥为啥
研发费用加计扣除项目 https://zhuanlan.zhihu.com/p/425983941
你发的链接打不开,我搜的这个政策文件,我的意思是说餐费去做其他费用里面的差旅费里面。
《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总公告2017年第40号)规定,其他相关费用是指与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书料费资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费,职工福利费、补充老保险费、补充医疗保险费。此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。
对啊,所以餐费不能算差旅费吗?我们审计的以前说几十块钱的是可以做的,几百的不让做,但我就说这个金额108的可以做吗?
可以作为差旅费的