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老师你好 请问一下 就是我们销售石材给客户(一个工地)然后本月发到他工地的金额有十几万、但是他们只给我们拨款5万元、然后我们开发票也只开了5万,但是我们进货的石材发票收了10万,那我月末结转成本怎么做呢?如果按实际发货的数量算成本,那成本也是超过5万了,我们出库单是有签字,那如果附出库单,按实际数量算成本超出主营业务收入了 是不是收入成本也不匹配了?怎么做好呢?

2026-02-06 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-06 13:35

你好,没收到钱的做应收账款,全额确认收入,结转成本

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快账用户6682 追问 2026-02-06 13:37

可是发票也还没开啊

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齐红老师 解答 2026-02-06 13:37

做未开票收入申报啊

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快账用户6682 追问 2026-02-06 13:37

如果按照全额去申报收入,要涉及到增值税,发票也没开,老板肯定是不同于交税的

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齐红老师 解答 2026-02-06 13:38

那没办法了,本来要求就是全部确认收入

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你好,没收到钱的做应收账款,全额确认收入,结转成本
2026-02-06
你好 你这样本来是刷单没有成本
2023-08-30
同学你好,请稍等正在为您解答中
2024-01-13
你好,财务上按权责发生制,如果你老板认可之前会计的方法,你可以接那么做,但这是报给你老板的数据。财务上该怎么做就怎么做。
2021-06-27
同学你好 多结转的冲减了就可以
2022-01-24
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