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工厂采购设备,2楼公司的设备款1楼付了,1楼一直挂在在建工程,现在按照实际情况调整,1楼把设备卖给了2楼,计入在建工程科目也未计提折旧,因为设备一开始就安装在了2楼,目前1楼给2楼开票,账务是不是借固定资产清理,贷,在建工程,借预收账款贷其他业务收入 应交税费

2026-02-09 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-09 11:59

设备实际在 2 楼使用,1 楼代付、挂在建工程,现 1 楼卖给 2 楼,走固定资产处置(不是在建工程结转)。 一、1 楼(卖方)分录 冲平在建工程,转入固定资产清理 借:固定资产清理 (金额 = 原在建工程挂账数) 贷:在建工程 (同左) 开票确认收入 %2B 销项税 借:应收账款 / 预收账款 (价税合计) 贷:其他业务收入 (不含税价) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 结转成本(冲减固定资产清理) 借:其他业务成本 贷:固定资产清理 二、2 楼(买方)分录 借:固定资产 (价税合计,从 1 楼购入) 贷:应付账款 / 预付账款 (同左)

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你好老师,
2022-06-27
你好,请把题目完整发一下
2022-03-09
你好请把题目完整发一下
2022-03-09
你好,同学。 你现在达到自用状态 就转无形资产和固定资产了。不是必须等到证下来的。 直接是按你销售面积的土地去扣除,填写扣除附表申报集控室。 是按可售面积分摊 处理。
2021-05-18
你好,请把题目的完整发一下
2022-03-09
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