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老师您好,我想问下就是我22年收到了一张9万的进项材料票,23年税务联系我说是对方这张票有问题,让我做进项税额转出,我也做了,22年的时候已经付了6万,还欠着3万没付,现在对方意思是不要3万,给他1万就行,老师我想问下就是他这个成本票我也正常入成本了,我现在这张发票的成本我能不能用,我后面又查了下说是税务上不让列支成本,到底是行不行啊

2026-02-11 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-11 11:05

这张异常发票对应的 9 万成本,税务上不允许税前扣除,必须做纳税调增,会计上可以入账,但汇算清缴要剔除。 剩下 3 万欠款只付 1 万,差额 2 万计入营业外收入,交企业所得税。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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