可直接在26年补计提工资

做电商的,有的买家想开发票,但是一直不提供个人身份信息,让抬头开个人,可以吗
找暖暖老师 老师:您好!这个问题之前咨询过,只是还有些细节需要确认; 大陆公司给香港公司做代垫费用支出,境内大陆公司会收到对应的发票,问题: 1、大陆公司收到发票不做费用,依然做代垫挂往来? 2、香港公司做费用,但是没有相关的invoice和发票,可以吗?
郭老师,企业减资税务看哪些资料,比如我们注册资本500万,现在最少能减到多少
请问老师异地中标了,然后员工在异地,机构在本地,然后一社保怎么办呢?员工要求在当地交,不不在我们机构所在地交遇到这种问题,那医社保怎么缴交该怎么处理?
老师,我们去年有个个体户申请的时候申请下来了核定征收,现在今年听说新办的企业税务局不给核定了,但是我不太清楚我这种老企业是否还能核定征收?这个可以自己在电子税务局看到吗? 第二个问题是,我应该怎么看核定征收个体户每月的开票额度呀?这个能在电子税务局看吗?还是必须问专管员啊?
4.差旅费津贴、误餐补助,这个差旅津贴和误餐补助有什么官方的明确解释吗?
老师您好,下层公司借款给上次公司进行实收资本实缴,会计分录怎么做?
A公司支付子公司投资款 问:A公司的现金流量表是?
老师,付的材料款的运费计入制造费用 现金流量该归入哪里
老师,个人所得税B表里面的人,税金都包括啥
我每月末计提 下月初红冲 然后重新计提正确工资,12月和次年1月也是这样操作的,假如25年只有12月的话,那分录还冲回重新计提正确的就行是吗? 汇算清缴 账载是2万,实际支付和税收都是6 这样吗?纳税调减4万?
分录还冲回重新计提正确的就行
汇算,账载,支付和税收 均填写2万
那我这属于12月的差额4万 就算是 26年的了?
是的,算是 26年的了,因为是直接红冲再计提的
26年汇算清缴的时候 账载 实发 税收工资金额 是 实际计提的1-12月工资还得加上 少计提25年的这4万?那如果我12月计提2万,1月发了1.5万 也是红冲重新计提,那账载 实发 税收都填多少?
按25年账上计提的工资即可
12月计提2万 1月发1.5万 这不是 少发了啊? 不用做纳税调整吗?
直接红冲,再重新计提,影响的是26年损益,不用调增25年度
我有点糊涂了,之前一直就认为 25计提了 2万实际付了1.5 就得调整
那26年需要通过以前年度损益调整或未分配利润进行调整
您的意思是如果红冲 重新计提的话 就 不用 汇算清缴的时候做纳税调整了?
是的,你的理解是对的。
一直这样红冲 重新做正确的分录,就直接 账载、实发、税收按计提数就行吗?不用管它是多提了还是少提了。
是的,就是这个意思。还是要注意,尽可能减少差异