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我是生产企业,2月有两笔出口业务,目前进项税6万,国内业务销项7万,我的申报流程是啥,在口岸卡上操作?如何操作?还是直接进电子税局系统操作,操作步骤是?

2026-02-28 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-28 13:24

你好,先申报增值税就可以,在申报退税,没得退,都是免抵额,在电子税务局

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同学你好 1.是的 2.对的 3.报关单。进项发票和销项发票
2020-09-27
你好 不需要在退税系统操作
2023-04-14
直接按照国内销售的申报就可以 你开了发票的吗 没有的13%销售货物13%第五列填写
2025-08-16
确认业务与开票:先核实出口业务详情,包括货物信息及公司业务角色。若属代理出口,需向代理方索取《代理出口货物证明》。然后补充开具出口发票,确认外销收入,跨年度收入调整可能需通过 “以前年度损益调整” 科目核算,并调整企业所得税申报。 电子税务局申报:登录电子税务局,通过 “我要查询”—“一户式查询”—“出口退税信息查询”—“报关单信息查询及下载”,核对报关单是否已申报。若未申报,属于生产企业且符合退税条件的,点击 “我要办税”—“出口退税管理”—“出口退 (免) 税申报”—“免抵退税申报”,导入报关单数据,补填相关信息后提交申报表并进行疑点自检,确认无误后完成申报。 收汇情况处理:若该笔业务在 2025 年 4 月报税期内完成收汇,无需申报《出口货物收汇情况表》,但需留存收汇材料;若超过此期限,退税时需同时申报《出口货物收汇情况表》并留存材料。
2025-10-24
可以直接开发票,你开的时候可以直接增加商品 就可以,这个申报没有这个对应,你可以去税局大厅增加税种核定,这个税种核定现在影响是申报,
2021-01-26
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