你好,具体提示是什么

老师好,我这个月有红冲的账,上月做了一个无票收入,票到我就红冲了,实际入账大于红冲账,在报表怎么填?我检查账表不符,表上没有提现红冲数?应该怎么处理?
你好老师,我申报个税显示这样的提示,申报不了,这个怎么处理呀
请问老师,我现在申报年终奖个税跳出这个信息提示怎么处理,是要去再做个0申报吗,这些人实际之前已离职,但是年终奖我们公司本月才确定发完,所以本月才申报的
24年全年的个税申报里的社保和社保实际扣款不一致 我做账应该怎么办呢? 是按个税申报做还是按实际扣款做? 24年的个税不是我申报的
老师,我手上有几个小公司,在报税的时候,有两个公司提示要按年申报营业账簿印花税,有几个公司又没有提醒。这是什么情况?我应该怎么处理?
老师,你能帮我找一份报工资个税的流程吗
无票支出,后面发票回来了,怎么做账?
老师小型微利企业在汇算清缴时有运输费没有发票还有一些办公费无票的填在哪张表哪里
老师2026年企业汇算清缴我们是小小型微利企业,我们公司有一个固定资产没有发票,但我计提折旧了,这时我是先填资产折旧摊销表还是直接把折旧额填在纳税调整项目明细表里的其他里
老师好,我想问个体店交社保是像在有限公司交的职工社保吗?还是也是个人社保就是像个人在社会上交的社保
老师一般纳税人2月开的异地项目发票,3月份报验不了,原因可能是报告里没有填写乡镇街道,确实没有填写不知道是不是这个原因,截止到3月报税期过了也没预缴上所得税,属于超期申报吗会罚款吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师好,我在1月开了一张发票,在2月时发现开票有误后红冲发票后重新原额开具发票,申报时申报表应该怎么填写呢
打印总账明细账的时候,右下角的打印时间能不能去掉
老师,请问年底的时候员工福利发的是现金是计入福利费还是工资
您报送的2025年度《企业所得税年度纳税申报表A表》中“税金及附加”【76169.67】不等于同年度允许在企业所得税前扣除税(费)种本年合计应纳税(费)额【22851.82】,请核实企业所得税年报的“税金及附加”填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。
主表填写是的76169.67 ? 实际账上也是这个数?
是的 账上是76169.67,我填的报表也是76169.67 但是申报完 就提醒上面那一串啦
本年合计应纳税(费)额【22851.82】,这个数据哪里来的 ?
不晓得 应该是提示应该要把76169.67改成22851.82 但是我实际做账的数据是76169.67啊
那就不管了,直接强制申报
税金及附加税是可以全额税前抵扣嘛
是的,税金及附加税是可以全额税前抵扣