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老师,我按实际做账报的年报,提示这个,我应该怎么处理

2026-03-04 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-04 10:54

你好,具体提示是什么

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快账用户8613 追问 2026-03-04 11:07

您报送的2025年度《企业所得税年度纳税申报表A表》中“税金及附加”【76169.67】不等于同年度允许在企业所得税前扣除税(费)种本年合计应纳税(费)额【22851.82】,请核实企业所得税年报的“税金及附加”填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。

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齐红老师 解答 2026-03-04 11:10

主表填写是的76169.67 ? 实际账上也是这个数?

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快账用户8613 追问 2026-03-04 11:14

是的 账上是76169.67,我填的报表也是76169.67 但是申报完 就提醒上面那一串啦

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齐红老师 解答 2026-03-04 11:15

本年合计应纳税(费)额【22851.82】,这个数据哪里来的 ?

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快账用户8613 追问 2026-03-04 11:42

不晓得 应该是提示应该要把76169.67改成22851.82 但是我实际做账的数据是76169.67啊

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齐红老师 解答 2026-03-04 11:48

那就不管了,直接强制申报

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快账用户8613 追问 2026-03-04 12:16

税金及附加税是可以全额税前抵扣嘛

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齐红老师 解答 2026-03-04 14:06

是的,税金及附加税是可以全额税前抵扣

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