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请问,4月申报第一季度企业所得税时,申报应交所得税1200元,并已缴费,7月更正申报第一季度企业所得税,应交税费为0。此种情况,后续该如何处理?

2026-03-05 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-05 15:56

那么红冲掉计提的1200所得税,

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快账用户8816 追问 2026-03-05 15:59

不是计提,而是1200元已经缴交给税局了

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齐红老师 解答 2026-03-05 16:00

交税前不是需要先计提的吗?现在红冲掉就行,多交的税汇算的时候退税

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快账用户8816 追问 2026-03-05 16:01

3月计提了1200元,而且4月已经缴交了1200元

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齐红老师 解答 2026-03-05 16:02

现在红冲掉计提的所得税就行,多交的税汇算的时候退税

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快账用户8816 追问 2026-03-05 16:02

退税如何操作的?

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齐红老师 解答 2026-03-05 16:03

汇算清缴的时候,多交的税,点退税就行

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快账用户8816 追问 2026-03-05 16:40

需不需要,另行上传其他资料的?

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齐红老师 解答 2026-03-05 16:41

不需要另外上传资料的

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快账用户8816 追问 2026-03-05 16:42

也就是说,在汇算清缴时,有退税的界面,直接点击“退税”对吗?

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齐红老师 解答 2026-03-05 16:43

是的,就是那个意思的

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