同学你好, 两种情况 都不能抵扣

本年计提的资产折旧总额借方和贷方都有数,取哪个方向?
老师 我们支付了5000元款项 发票开进来了2000 怎么做分录 采购的送给客户的油
老师年会费用,放到哪个科目
错付航空公司一笔费用,对方又退回来了,这个银行存款有记录了,是不是需要做入凭证?如果做的话摘要怎么写?
老师,跨年红冲暂估应该怎么做账
老师好,请问要注销公司,固定资产折旧完后的残值是要做固定资产清理处理掉的吗?
请问老师,法院的执行款收据能抵企业所得税吗,如不能,有没有哪个文件依据。
老师你好,请问一下长期待摊费用装修费余额可不可以一次性转到管理费用装修费,这样就不用每月摊销,
老师,有个问题,比如我们整一个直播间,他需要买很多东西,有价值大的有价值小的,能不能零零整整的凑成一套,一个直播间做一个固定资产?
老师,有个问题,比如我们整一个直播间,他需要买很多东西,有价值大的有价值小的,我能不能凑成一套,一个直播间做一个固定资产?
招待客户 计入 借 销售费用 招待费 贷 银行存款等
发给员工 计入 借 管理费用 福利费 贷 银行存款等
都不能抵扣,那我不抵扣,要不要先在系统抵扣后做进项转出,这样系统金额就不会有这2笔了?
实务中很多人确实这么做的,先抵扣 再做进项转出
好的,谢谢老师
不客气,同学,老师应该的