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老师您好,我们现在换了新系统,然后我的应付账款有个期初数字不合适,我查出来是25年12月发票(普票)入账的时候按不含税的金额入账了,这就导致我的应付账款借方有余额,现在这笔分录应该怎么调整合适呢老师

2026-03-13 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-13 09:30

同学,你好
25年12月发票(普票)入账的时候按不含税的金额入账了

之前的分录发一下,带上金额。然后说一下正确的金额是多少?

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快账用户7059 追问 2026-03-13 09:32

之前的分录是借原材料-铝型材40079.21元,贷方是应付账款40079.21元,正确的金额应该是40480元,然后现在应付账款借方余额是400.79元

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齐红老师 解答 2026-03-13 09:33

同学,你好
借:原材料 400.79
贷:应付账款 400.79

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