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软件企业优惠政策?最新的
专票什么情况下是1的增值税率
老师您好,老板用自己的钱买了一辆车,但是却挂在了公司名下,没有做账务处理的,现在低价卖出,没有产生税费,但是申报时提示要申报,那我的账务处理应该怎样做?是要先补购入的账吗?
你好,老师,有一个员工25年工资合计185384.31,全年一次性年终奖10926.18,退个人所得税时全年一次性奖金单独记税好还是并入综合所得记税
郭老师,刚才那种业务实质,您说通过利润分配调整,可以给一个完整的分录吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。咋批量开票,怎么开一千种?
老师,两个公司的账,a公司看账面显示挂账应付款b公司款27.6万元;b公司看账面显示应收A公司款为40万, 两个公司账面金额帐对不上,会是什么原因?刚接过来的账
老师,两个公司的账,a公司看账面显示挂账应付款b公司款27.6万元;b公司看账面显示应收A公司款为负数40万,那就是b应收a公司40万 两个公司账面金额帐对不上,会是什么原因?刚接过来的账
老师,内账选择用权责发生制,那收入和成本都是怎么去采集哪个数
老师,公司有发年终奖,年会给予优秀员工发放现金奖励、现金抽奖,特别奖励(现金),还有开门红包,请问都放什么科目呢?
您好,需要现在就提供抵账明细给外账老师,不能等还款时再给。 需提供以下资料:1.双方盖章的 债务抵销协议 ;2.对方人力工资结算单及支付凭证;3.内账冲借款的凭证。 外账调整分录(假设抵账金额为1000元): 借:应付职工薪酬 1000贷:其他应付款-客户 1000 此分录仅适用于 客户替我司支付了员工工资 从而抵减我司对客户债务的情形;如果系我司向客户提供人力服务抵债,则分录应为:借:其他应付款-客户 1000,贷:主营业务收入 1000。