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老师你好,就是我们给外账做账发现跟往来客户借款金额对不上,外账老师做的比我们的多,我们自己有抵对方方人力工资,这部分我是需要提供给外账老师么还是等我们还款给对方时候再提供抵账明细呢?

2026-03-13 18:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-13 18:48

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-03-13 18:51

您好,需要现在就提供抵账明细给外账老师,不能等还款时再给。 需提供以下资料:1.双方盖章的 债务抵销协议 ;2.对方人力工资结算单及支付凭证;3.内账冲借款的凭证。 外账调整分录(假设抵账金额为1000元): 借:应付职工薪酬 1000贷:其他应付款-客户 1000 此分录仅适用于 客户替我司支付了员工工资 从而抵减我司对客户债务的情形;如果系我司向客户提供人力服务抵债,则分录应为:借:其他应付款-客户 1000,贷:主营业务收入 1000。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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