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郭老师我司不是按月发公司,每月每人都预支5000元,预支5000元时我走账 借应付职工薪酬-工资5000 贷银行存款 就是扣除社保的部分也没做,等到年底发放工资时我该怎么做分录呢

2026-03-14 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-14 09:35

一直没有计提借管理费用工资,等 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷,其他应收款个人负担的社保 银行存款

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快账用户6826 追问 2026-03-14 09:38

老师我每月计提工资 借管理/工程施工等 贷应付职工薪酬-应付职工工资 然后每个月我还几天社保公积金 就是每月每人预支5千时也没冲社保公积金个人部分的其他应收款

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