没事的,预交的教育附加不补的,本地申报按抵减后的增值税计算附加税费

外资代表处是不能经营业务的,因而不能开具发票,无需交纳流转税,因而也不需要交纳地方教育附加税、城建税、河道管理费等地方附加税种。 依据中国关于外国地区企业常驻代表机构相关税收政策的规定,外资代表处注册完成后,只需按成本费用支出交纳营业税与所得税,此外还需缴纳个人所得税,代表处无需交纳教育附加税等附加税种。虽然代表处不能经营实际业务,但每个月必须做帐与报税,一般可委托代理记帐公司办理,可以节省费用支出。请问老师如果有业务呢?
一、自2023年1月1日至2027年12月31日,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。个体工商户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上,可叠加享受本条优惠政策。 二、自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 三、对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027年12月31 五、本公告所称小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 老师帮忙讲解一下
老师,早上好,请问一下,月度不超过10万享受附加税教育费减免的政策的,那比如我是办异地经营,然后本项目不超过10万,但是整个企业是超过10万,那预交的时候,附加税到底享受还是不呢
老师,我想请问一下就是我司是一般纳税人,每个月开票几十万左右,但是上个月只开了6万的发票,然后申报增值税附加税,教育费附加和地方教育附加显示减免了,但是有感叹号在,所以那个条例(按月纳税的销售额不超过10万的纳税人免征)我能享受吗?
问答详情23:4941后5次对话后问题结束老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润。会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??如果按会计分录1入账冲减多计提的附加税,就就导致2025年第一个季度的利润表中的税金及附加出现负数,无法申报,麻烦详细回答,怎么处理跨年度多计提的附加税,会计分录分享指导,谢谢
老师好,公司租的个人的房子用来办公,开具房租发票的房产税和个税需要公司自己承担,同事垫付的这部分税款,那同事报销此费用的时候怎么做账啊?
老师,公司光伏发电业务产生的电费计提时计入哪个会计科目
刚拿回一家新账, 原材料下面有明细,但是账面是平的,也就是说几种原材料余额是0,还有必要录期初新建这几种原材料科目吗?
序时账是什么额意思?银行和现金日记账吗?
才交接第四天就问交接的怎么样了,是不是想快点离职
老师,现在退税需要等收汇收齐再能申请吗
外包保洁公司人员在我司食堂免费就餐记入什么科目?
您好,公司买的螺丝,称重上面会有点重量误差,对方送过来会比合同数量多一点,一张合同误差二三千块钱,我们把多的螺丝也包装出口了,现在对方要开票进来,这个数量按出口数量开,还是按合同数量开
请问老师,我们公司给临时员工付工资,或是运费几千的,这个要申报个税吗?在哪里申报
请问客户开出的1个月后的转账支票如何入账