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不明白借应缴税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整这个分录

2026-03-27 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-27 16:01

您好,这是多计提了,红冲了意思

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快账用户8719 追问 2026-03-27 16:03

什么时候做 是跨年做的费用

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齐红老师 解答 2026-03-27 16:09

是的,比如现在发现去年多计提了,红冲就是这样做的

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快账用户8719 追问 2026-03-27 16:09

没有计提企业所得说要有这个分录吗

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齐红老师 解答 2026-03-27 16:10

没有多计提,就不会有这个红冲的

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快账用户8719 追问 2026-03-27 16:11

意思说汇算清缴结束后要做这个分录 意思是多交企业所得税了 但我们公司一致就是亏损

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齐红老师 解答 2026-03-27 16:12

你是指退所得税费用吗?

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快账用户8719 追问 2026-03-27 16:20

嗯嗯是的

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齐红老师 解答 2026-03-27 16:21

退的税费
借:银行存款
贷:应交税费
借:应交税费
贷:以前年度损益调整

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快账用户8719 追问 2026-03-27 16:24

不是的 是前年的费用没有做再今年做的用了这个分录 这个分录计提才用 不计提不用吗

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齐红老师 解答 2026-03-27 16:25

借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企税

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快账用户8719 追问 2026-03-27 16:26

什么意思老师

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齐红老师 解答 2026-03-27 16:28

这个就是补计提的分录

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快账用户8719 追问 2026-03-27 16:32

公司一直亏损还需要做吗

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齐红老师 解答 2026-03-27 16:34

没有要交的企税就不用计提

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您好,这是多计提了,红冲了意思
2026-03-27
你好,没错的,就是这么做的。
2022-08-15
是的,就是这样处理的
2023-07-13
是的,您的分路是正确的。
2023-06-07
对的,是的,是这么做的。
2023-08-14
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