不能,那个虚假暂估有风险的,查到会按虚假申报罚款

你好 请问2022的成本票可以做进2021的成本吗 在没有暂估 2021利润负数且申报已经截止的情况下
一家机械设备销售公司在商品没有实际销售的情况下,开具销项发票获得政府补助,没有收到进项发票可以暂估成本吗
实际工作中,会存在有收入,没有成本的这中情况,是否可以做无成本的收入呢。比如公司给甲方干活,其中发生了150元的运费,但是此运费没有发票,对方在给你结款的时候,给你结159的收入,这种没票的成本,可以不做分录吗?或者还有什么解决的方法呢?
实际工作中,会存在有收入,没有成本的这中情况,是否可以做无成本的收入呢。比如公司给甲方干活,其中发生了150元的运费,但是此运费没有发票,对方在给你结款的时候,给你结159的收入,这种没票的成本,可以不做分录吗?或者还有什么解决的方法呢?
老师,请问刚成立的企业注册资金在实际业务中,什么情况账务可以做成其他应付款,什么情况下必须要做出实收资本
老师,去年12月忘记计提所得税了,怎么办呢?
老师香学校配送食材,成本应该占收入的多少合理
老师,收到工会转入的钱,是不是可以直接冲之前付出去时做的管理费用,工会经费。
老师,以单位名义补交的医保,是个人交钱给单位,用单位的名义申报缴纳医保,我应该怎么做分录
土地使用税等级怎确定?
1月发生收入,开具普票,2月收入退回,开具红票,这两步如何做凭证
公司租赁员工 老师车辆租赁费大概是多少钱
老师请问下,生产出口企业,一单分两次报关,都是cif价,第一次是按件数去分摊运保费的,第二次按金额去分摊会不会合理?
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
这种发票是专票还是普票?原值是含税还是不含税?