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你好。就是我最近接触了一家企业,他们是做那种,光伏发电企业的嘛。他是,但是我去看看他们,他是有几个项目。项目是分开的各个公司,但是,他们公司有一个采购公司,也可以叫做什么发包公司,这种他们他不是直接项目公司直接入的那个。嗯,材材料买来再建的,他们都是从先从那个采购公司统一采购,然后发包,然后又又,又给到各个项目公司开票。现在就是看到这个,他们这个账有点儿,他们项目公司,但是又没有就是以资产形式入账,然后都是比如说等到。嗯,等到有收入的时候再从采购公司里面开点。

2026-04-07 15:40

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涉及到一些不合规的操作。正常情况下,发票应该开给有纳税义务的一方,也就是外包员工的企业。个税也应该由外包企业负责申报。如果外包企业直接将发票开给另一家公司,并由这家公司付款,这可能会导致发票和付款金额对不上。 此外,这种操作还可能涉及到违反税收法规和合同约定,因为外包企业和另一家公司可能存在商业合作关系或利益关系,将发票直接开给这家公司可能是为了规避税收或合同义务。 建议贵公司不要参与这种不合规的操作,并要求外包企业按照正常流程开具发票和申报个税。如果另一家公司要求抵扣发票金额,可以要求他们提供相应的证明材料,并确保贵公司的销售发票金额与付款金额一致。
2023-10-08
你好!你可以让对方打银行回单和流水给你做账,如果发生业务没有开票就做无票收入。
2023-06-12
支付子公司伙食费(凭对方开的加工费 / 材料费发票入账): 借:应付职工薪酬 - 职工福利费(或单独设 “应付职工薪酬 - 伙食费”,备注清晰) 贷:银行存款 扣员工自费部分: 借:应付职工薪酬 - 工资(从工资里扣回) 贷:应付职工薪酬 - 职工福利费(或 “应付职工薪酬 - 伙食费”,冲减之前计提的福利费) 期末结转福利费: 借:管理费用 / 销售费用等 - 职工福利费(按部门分摊) 贷:应付职工薪酬 - 职工福利费
2025-09-10
开材料费的,你们单位能用得上吗?
2025-09-10
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