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老师,您好,有的采购走不了对公,这种要怎么用公司的钱买,是直接给法人,是直接备注采购款吗?然后发票开进来,用法人付款,那是相当于报销单是吗

2026-04-13 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-13 14:16

钱先转给法人: 借:其他应收款 — 法人 贷:银行存款 备注:备用金 / 借款(别写采购款,避免税务误会) 法人用自己账户付款采购,拿回发票 回来填费用报销单,附发票、付款截图 冲减法人借款: 借:管理费用 / 原材料等 贷:其他应收款 — 法人

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钱先转给法人: 借:其他应收款 — 法人 贷:银行存款 备注:备用金 / 借款(别写采购款,避免税务误会) 法人用自己账户付款采购,拿回发票 回来填费用报销单,附发票、付款截图 冲减法人借款: 借:管理费用 / 原材料等 贷:其他应收款 — 法人
2026-04-13
您好,这种发票还是别用了,如果用就是你购进的固定资产,但没付款的就要长期挂账,税务对长期不付款的查的紧
2025-01-21
 你好;    1. 是的2.      先验收入库 出入库单 ;然后出库 做领用或者出库单;  这个要有规范的制度才行的; 流程制度要有; 不然你 会计核算上会 不好 处理金额的  
2022-05-20
这是没用的,没法平账的
2023-12-08
第一个正确。 第二个正确。 第三个:金额不要太大,每次转给个人5万以内,一天不要超过50万
2024-11-14
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职称:注册会计师,税务师

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