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老师,账上24年管理费用-研究费用有164698.08元,但24年汇算清缴上面企业所得税年度纳税申报表(A类)显示研发费用(A104000表)是0,可能是漏填了,那现在要更正申报表是只需要更正这张24年汇算清缴的申报表就行了,还是24年四个季度的季报的也要更正呀?谢谢

2026-04-16 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-16 10:14

你好,只要更正汇算清缴就可以啦

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快账用户7704 追问 2026-04-16 10:17

那25年的是不是也要一直更正才行呀?然后 他是涉及到研发费用的系统上好像不能直接更正?选择不了那张研发费用加计扣除那张表呀?

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齐红老师 解答 2026-04-16 10:19

人没让你更正就不要管可以

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快账用户7704 追问 2026-04-16 10:44

现在企业在填报高薪,这申报表上没有这个研发费用要我们改一下,刚刚是没选那个辅助账那个,选了就能填这张研发费用加计扣除这张表了,另外如果更正了24年那25如果不更正那不是那个以前年度弥补亏损额承接不上了?

现在企业在填报高薪,这申报表上没有这个研发费用要我们改一下,刚刚是没选那个辅助账那个,选了就能填这张研发费用加计扣除这张表了,另外如果更正了24年那25如果不更正那不是那个以前年度弥补亏损额承接不上了?
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齐红老师 解答 2026-04-16 10:46

是的,研发支出加计扣除可以

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