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余额表里面其他应付款贷方384634.02元,借方余额14401.89元,资产负债表里面其他应付款399035.91元,为什么

2026-04-22 15:17

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您好,这个的话,最后不一致的原因,是因为这个应付账款的原因是不
2024-09-04
其他应收款借382.76的吗 是的话其他应收款920.87 其他应付款0 因为其他应付款借方余额重分类到其他应收款了 就是0了
2023-05-13
如果在资产负债表内表示应付账款的余额,不应该将内部往来的负数余额与应付账款的正数余额相加。因为内部往来是一个内部科目,用于核算单位内部各部门之间的往来款项,而应付账款则是用于核算单位与外部供应商之间的往来款项。两者在性质上是不同的,因此不能简单相加。资产负债表中的应付账款应只反映单位与外部供应商之间的应付未付款项,即60000元。 填写债务明细表时,内部往来通常应以其实际金额填列,无论是正数还是负数。这是因为债务明细表旨在详细反映单位的债务情况,包括内部债务和外部债务。内部往来作为单位内部的债务关系,应当在明细表中得到体现。  资产负债表往来科目是负数的直接重分类成正数
2024-04-23
是的,就是你说额那样的思路
2024-01-18
您好,是的填写在其他应付款里面
2023-01-08
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