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老以前项目的质保金开完票甲方没给,这家公司还存续但是已经不能给付款了,这种情况怎么平账?

2026-04-25 14:33

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这种情况下,您可以进行如下账务处理: 1. 当给甲方开具发票但未收到款项时: 借:应收账款 - 甲方单位 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 2. 当收到政府委托第三方平台发放的债券时: 借:其他应收款 - 债券 贷:应收账款 - 甲方单位 由于债券目前不能兑换且只能在指定商铺消费使用,暂时不做进一步的账务处理。等到债券能够兑换或者实际消费使用时,再根据具体情况进行相应的会计处理。 例如,在指定商铺消费使用时: 借:相关费用科目(根据消费用途确定) 贷:其他应收款 - 债券 如果债券最终能够兑换为现金: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 债券
2024-08-13
你好,这种情况的话,你付款的时候可以先借预付账款贷银行,银行存款咱先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。 发货了以后,你可以先暂时确定无票收入的,借银行,嗯,贷主营业务收入,贷应交税费,然后借主营业务成本贷库存商品。
2022-09-02
你好,可以开,但是你可以不用做收入,需要交增值税。
2022-02-25
你好;  对方开的发票内容是什么 ; 是否是你公司的业务内容; 这个钱是 老板垫付的吗 ? 这样好判断科目   
2022-04-11
同学,你好 这个比较麻烦的。你和对方说你已经入账,让对方开具红字发票来冲
2025-01-14
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