1. 税务层面(增值税免税/退税要求) 根据我国出口退税管理规定,出口发票的抬头通常应与报关单上的“境外收货人” 保持一致,这是税务机关核查的重要依据之一。 - 若报关单“境外收货人”为中东清关公司,发票抬头优先开给该清关公司,以匹配报关信息,避免因票证不符影响退税。 - 若合同中间商或终端客户要求发票抬头开给他们,需确保报关单信息能与发票对应(例如,部分地区允许在发票备注栏注明中间商或终端客户信息,主抬头仍按报关单填写)。

老师下午好,我们公司是做代理进口的,是这样的,我们进口报关模式报关单是单抬头进来的,对客户我们会额外收取代理费,清关费。发票开具货值、进口关税、代理费清关费~代理费和清关费能单独开服务票6%么?还是必须加进货值和关税、进口增值税一起开13%
老师请问 我们是一家外贸公司,现在有个问题银行客户收款水单上汇款人和出口发票,报关单,提单的收货人不一致,银行水单是A,发票、报关单、提单是B,请问这样的情况有税务风险吗?
公司是广州一般纳税人出口宠物用品商业:1. 境外收款公户客户打款抬头需跟报关抬头一致吗?如果不一致需要写什么证明呢? 2. DDP运输方式,卡车派送没有快递单,货代说出草稿提单给我们退税,这样可以吗? 3. 退税提单是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提单收货人跟报关单收货人不一致,提单发货人也不是我们公司,件数也不一致,说是拼柜订单,这种情况是要怎么写证明? 5.2023年申请进出口权需要跟那些部分申请什么许可证之类的?
老师,我们是进口产品,合同签了外商发货,我们开证行收到单据后会安排付95%的货款(我们做的是铬矿,付95%的货款是根据外商的检测报告来计算,外商也开了临时形式发票,),我们是直接购汇付给外商,没开美元账户,这比预付款我怎么做分录。到港后报关,报关是根据外商的检测报告上的含量,数量,单价来报关,报关后我们缴纳进口增值税和进口保证金。然后进行国检,我们和外商是根据国检来进行最终结算,然后购汇付款。这时实际最终结算的含量,数量,单位单价都不一样和开的临时发票和报关单上的数量金额都不一样,当然外商会跟据我们的最终结算再开一张最终的形式发票。这票进口合同就算完成。从开始到结束我应该怎么做分录。谢谢!
老师,你好我们公司跟外贸公司签订合同出口,美元结算,报关是我们公司报关,外贸公司要求提单抬头是外贸公司,报关单横联境外收货人还有商业发票上的买方都是美国客户,这样购买方根据那个开具
误把23、24年汇兑损益记入成本,小企业会计准则需要更正财务报表吗,库存表需要调整吗
25年的费用和成本发票有23和24年的,25年汇算清缴需要做调增吗
老师,请问买十赠一的发票是要怎么开?
老师,请问公司因未按时发放工资。推迟下一年统一发放工资后产生员工个人所得税由公司承担,这部分的个税可以企业所得税税前扣除吗?还是填年度纳税申报表时需调增呢?
老师,公司采购商品100万,然后这批商品亏本卖出去了50万,对应的采购商品的进项可以全额抵扣的吗?
公司支出零星开支,没有代扣代缴劳务报酬所得个税,要不要汇算清缴调增
老师,小规模企业,年度汇算清缴的时候要补税,但没计提,怎么处理?分录怎么做
老师,我们是出口外贸公司,合同我们是和中间商签订的,然后他卖给了他们中东地区的客户,但是钱是终端客户汇到我们账户上来的,我提交了纸质备案资料,税务要求我再出具三方付款协议证明这个真实性,请问你们有这个相关范本吗
老板收购过来一个2009年的有限公司,2022年已经清税注销了,(注销前账面固定资产150万,其他应付款160万,实收资本50万 ,只留了工商执照, ) 我们做股权转让时候,视同按照之前股东全部清理干净。 按照账面0转让,还是按照之前账面延续下来,做股权转让资料。
差旅费报销单填写模版麻烦给我看一下谢谢!