借:固定资产清理 21
借:累计折旧17
贷:固定资产38

老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,请问从会计处理上,我要怎么处理?就是说我要怎么做分录?
老师,麻烦问一下公司找第三方代理公司在4S店买了辆车打包价152000元,第一次付定金5000元,第二次对方转81400到我们老板私卡,我们对公付了128400元给4S店,实际我们十万未付(贷款的),请问老师现在我贷款的这十万分录怎么写?还有我贷款金额加上我已付的128400元大于对方开票金额129900这笔业务怎么记?
老师你好,麻烦您看一下我这个分录做的对不对,嗯公司借法人的现金借库存,现金一,万贷其他应付款法人1万然后公司有现金了,嗯然后公司租法人的车,一个月480,法人给公司开的这个现金收据,嗯,然后还附上租车协议和收,就是租车协议和收据这个分录,这样做借管理费用,租赁费480带库存现金400吧,这样可以吗?
老师,你好!公司2021年买进一台车114800元,不含税金额是101592.92。已经计提折旧21811.92,2023年把车子卖给个人了2万元,公司是一般纳税人,买车的时候进项税未抵扣,请问老师,这个账务怎么处理,会计分录怎么写?
一般纳税人,假设公司公车原值20万,已计提折旧8万,现在10万出售出去。 1. 这个20万,是之前购买车不含增值税的对吗? 2.请老师帮我看下我分录有错误吗,包括价税分离这块明细。 分录:固定资产转入清理 借:固定清理12万,累计折旧8万,贷:固定资产20万。 2.卖出:借:银存10万,贷:固定资产清理88495.57 销项税11504.42. 3.结转净损益: 借 资产处置损益/ 营业外支出 31504.43, 贷:固定清理 31504.43、
借:银行存款 10
贷:固定资产清理 10除以相关税率
贷:应交税费
借:资产处置损益
贷:固定资产清理
按这三步走就可以
老师 请看下
是这样的,这个没有问题
谢谢老师
不客气, 很高兴为你服务
老师 还可以问吗
申报后 数据不对
老师 税务算收入了 财务我没有做收入 因为二手车市场开票了
财务要做无票收入的
怎么做老师
科目不平了
是不是固定资产清理算错了,你们是按13个点交税吧
老师 请问
借:固定资产清理 21
借:累计折旧17
贷:固定资产38
借:银行存款 10
贷:固定资产清理 8.85
贷:应交税费1.15
借:资产处置损益12.15
贷:固定资产清理12.15
你的固定资产清理好像不对
老师看下 我觉得做的对的 哪里不对啊
分录是平的,那科目肯定也是平的
说要做无票收入
这个就是无票收入的分录,分录是没有问题的
错在哪里 老师 找不到了
老师 麻烦看下 我改了分录
不是计入其他业务收入,是计入固定资产的