你好,和平台有关的话,还是进入到营业费用-平台费用里面

我公司有一项业务,对方给我公司定制的一款大数据平台服务软件,合计金额36万,平台建设费24万,平台运营费12万。现收到24万元发票。开的信息技术服务——服务费,我公司应该如何入账,是入到无形资产还是长期待摊费用、还是管理费用?
我想问一下,上级的网络平台,为了使用这个平台,和平台开发商签订了平台上使用的维护咨询培训等的服务费,属于委托业务费,其他商品服务支出,还是咨询费,办公费的其他办公费?
收到一张信息技术服务费发票,是用来跟这个公司平台互通,那这笔服务费是计主营业务成本-服务费,还是管理费用-服务费
我是做电商平台的,客户付的款直接到平台,平台扣除平台管理费后再回款我这边,怎么做分录? 扣除的费用没有发票
平台开具一张费用发票,是2024年平台使用费,我们12月勾线进项税额,这费用发票应该在2023年记账还是2024年记账?
我是一家基金会组织,我们企业捐赠给韩红基金会70万元,这个在入账时应该入账什么科目,本年利润亏损60万,在汇算清缴时,捐赠支出要调增嘛,需要交企业所得税嘛
老师招聘费可以人成本吗
尊敬的纳税人: 根据税收征收管理法规定,纳税人需如实向税务机关报送财务会计报表。经审核,发现贵公司2026年报送的财务报表不符合规定,请贵公司于2026年5月31日前据实填报并在电子税务局或办税服务厅补报财务报表。
年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息):我们是母公司,只从子公司购货物,境内关联方交易营业收入这要怎么填写?我得理解是从子公司购入只有营业成本,没有收入,对吗
按之前就是8人 按个税申报就是6人 所以按哪个申报
农业科技公司的经营范围在那里能找到
公司之前没业务,目前有业务要开票了,要做发票额度增额,那如果要增加29万额度,合同需要签多少比较合理的?
之前未申报,去国税局补所得税报成0了,财务报表还有数咋办,需要自己报上
老师你好,《年度缴费工资申报》中的“原缴费工资”是之前的社保缴费基数,“新缴费工资”就是最新的社保缴费基数吗?
老师,我们单位是小规模纳税人,就24年开过一张小额的建筑发票,后来一直都没有生产经营过,现在办理注销,我办理税务注销的时候,清算报备写的清算开始日和结束日都是今天,然后把该报的税也都报成功了,但是我查的网上说清算日最起码得大于三天或五天,我都选今天是不是不对呀?