您好,这种情况如果说找不到原因的话,就把预付账款转到营业外支出

老师,我原来一直在自然人个税里申报本公司的个税,公司现在成立分公司,也需要我报税,我下午有打电话咨询税务局,同个电脑是否可以,报两个公司的个税,我按税务局的方法添加了新公司的名称,成功添加了,但是我发现我原来申报的那家公司里面申报的明细打不开,这是怎么回事?
老师好,我是一个出纳,入职的是小公司,这个公司是个分公司,现在注销了,从成立到注销都只有费用报销没有业务收入,外账交给了代理记账公司做,公司只有我一个人是会计人员,我也没有什么经验,公司注销前代理记账公司并没有每个月都交给我凭证报表,公司注销以后也只给了我清税证明和公司注销的文件,没有把账给我。现在我才知道这些记账凭证都需要保存交给我,结果联系代理记账后,那边告诉我这些凭证和报表他们默认我们不要所以有2个月的凭证报表已经没有了。现在距离注销公司已经半年了,当时代理记账那边并没有询问要不要把东西都交给我们,而我因为没有做过外账没有经验也不够专业而不知道去拿这些会计资料,现在怎么办呢?很害怕
老师 我们有两个小规模公司 其中一个小规模A公司以公司的名义打款给B公司实际是入资款25万。但是B公司凭证没有做实收资本 他做的是其他应付款(A公司)现在我们A公司注销了 税务和工商都注销了 但是银行账户没销呢?现在我们老板是想把B公司这25万的入资款账上凭证改成借:银行存款 贷:实收资本(法人名下入资)这样是不行的吧。实际也没有法人打款到B公司啊 账上改不行吧 而且我们A公司注销了 这B公司挂的这25万支付不了给A公司了 怎么办呢 怎么弄呢 银行没注销可以打款吗
老师,我想咨询前期法人从个人转账到公司账户付款给供应商和货运公司,现在我可以直接从公司账户转账到个人吗 2.我们在上海首单退税按照老师要求资料清单已经全部提交给税务老师,但是2个多月过去了,老师一直到现在没审核也没来实地考察,回复我们的是说自己很忙没空,说去年的还没看,说前年的还有,问何时能来不清楚也不知道,请问碰到这种我们如何解决吗?因为马上一年了,首单退不下来其他都没法操作,老师的意思是超过一年没问题,无时间限制,但是也不能一直拖着
老师好,咨询一个事情,因为甲方没钱,做工程签合同的时候直接签的是40%现金,60%资产(资产就是房子),现在工程每一期都被扣了60%,也在陆续抵房。但是公司老板直接就把那个房子过户到私人名下了,完全没有经过公司账户,我们也没欠那个个人的钱,那个个人也拿不出这么多钱,这样的话我的工程款就永远收不完,如果挂到个人名下是不是就要开销售房子的发票呢?那这个款项也根本收不回来
补缴以前年度的房产税,记账时直接计入税金及附加了,以前年度的所得税汇算清缴没有做更正,在今年的所得税汇算清缴时把补缴的以前年度房产税调增可以吗?
补缴以前年度的房产税,在本年度所得税汇算清缴时需要调增吗?以前年度的可以税前扣除?
老师,审计公司说招待费需要附件上,招待时间和招待地点,会计学堂有模板吗
老师,有个税务问题想咨询一下
请教董孝彬老师: 1、企业所得税方面,按国税函〔2008〕875号,退货只能在2025年冲减B设备对应收入,豁免的122.5万应收款要按国家税务总局公告2011年第25号做坏账损失,留好违约协议、退货入库单才能税前扣除,要是把227.5万混在红字发票里平账,等于虚减应纳税所得额,同样要补税;为什么只能在2025年冲减? 2、老师 不能全额开具350万红字发票和B设备会计分录是不是冲突了 我现在迷糊了,到底能不能开红字350万发票?
企业所得税税负率=企业所得税应缴纳税额/不含税营业收入*100%,老师,这个公式有什么问题吗
国内物流段的所有物流单据跟发票是不是都要提供,例如从供应商到公司仓库,从公司仓库到港口
企业所得税方面,按国税函〔2008〕875号,退货只能在2025年冲减B设备对应收入,豁免的122.5万应收款要按国家税务总局公告2011年第25号做坏账损失,留好违约协议、退货入库单才能税前扣除,要是把227.5万混在红字发票里平账,等于虚减应纳税所得额,同样要补税;为什么只能在2025年冲减?
老师,一般纳税人选2007会计准则,还是小企业准则,还是啥
老师,我们从a买货卖给b公司a没有给我们开发票 我们可以给b开发票吗?
转到营业外支出后再怎么做?分录怎么写,牵扯不牵扯交税的问题
借营业外支出 到预付账款
不会牵扯交税的问题
用什么依据调账