你好,没有余额本身就不对,你还是得补一下,不然交税不就是负数了吗

老师 刚接我们公司的内账 前几个月的增值税没有计提,只有支付,导致12月的帐应交税费借方余额的怎么找平
老师想问一下,资产负债表上面增值税税金,每月都是用其他公司开票,我公司在用现金支付增值税金,计提得时候 借:应交税费_应交增值税_已缴税金 贷:微信 到现在为止导致资产负债表上出现增值税金列,出现了38来万的负数,这个负数有没有税务风险,需要把数据调整回来吗?调整的话,怎么调账。,怎么计提才能让资产负债表增值税税金列没有负数了
老师您好,资产负债表的应交税费数不对,我找到原因是上一年有一个月增值税没结转,还有一个是今年的一个月交税时科目选了未交增值税~增值税转出。调整了,明细账应交税费对了,但资产负债表重算后怎么没变呢
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
老师,应交增值税月末不是无余额吗?但是我们公司从2021年开始就没有结转过,我可以在2024年年底一次性把2021年到现在的应交增值税结转了吗?
老师,给顾客的佣金,打款时候要写什么名细?
2025年财务报表报送(年报)未报送呢,可以申报2025年所得税汇算清缴?
请问25年做了暂估到现在还没有取回的发票,报汇算清缴的时候是不是要调增出来
老师,所得税汇算清缴中105050表中的账载金额,实际发生额税收金额,我这种情况怎么写,比如一共工资50万,当地个税系统中申报20万,我有异地个税,从异地申报了30万,我这里怎么填写
电站的建筑物能按15年计提折旧吗
4月份的所属期 系统显示只有5张进项发票 为啥增值税申报表却是10张票 税额也不对 什么原因?在哪里可以查看历史抵扣发票
1月份的发票,2月份能报销吗?还是不超过一年就行?
老师,我们公司招会员会给推荐人佣金,我们怎么做能做到这个佣金税前扣除,谢谢老师
郭老师,我们公司招会员会给推荐人佣金,我们有什么方法能做到这个佣金税前扣除
公司是做水测速的,买的流量卡是按几个点,这个流量卡需要和设备一块使用,是按9个点开票还是6个点?