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老师,请问业务招待费有一部分是没有发票的,但是按照比例扣除的是没有超过发票范围内的,这样还要将那部分没有发票的做纳税调增吗?

2026-05-27 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-27 17:43

您好,就是没有发票的招待费,不按照比例扣除,全部纳税调增

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快账用户1190 追问 2026-05-27 17:47

那这个要怎么核算业务招待费121174元,其中7万是没有发票的,主营业务收入1246534.65元,这样核算抵扣6232.77元,不能扣除做纳税调增114941.33元了,那还要加上7万吗?

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齐红老师 解答 2026-05-27 17:47

那就在招待费的总额里面减去这个7万

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相关问题讨论
您好,就是没有发票的招待费,不按照比例扣除,全部纳税调增
2026-05-27
你好,业务招待费中没有发票的,单独全额调增。 有发票的部分,再计算扣除限额 
2024-04-10
同学,你好 可以这样理解,如果超出扣除限额,加税点开票也没什么意义
2024-12-16
你好; 没有发票 是按照你结转的 到主营业务成本 这部分 要调增处理的; 没有结转的部分在工程施工挂着的金额不调增处理的;    
2022-05-06
已经做了纳税调整就完事了哈,不需要再做账调整
2025-04-28
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