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能不能懂业务的老师回答下,不懂就不要添乱好吗?谢谢了。是这样的,之前签的合同价是含普票1%527000(不含税总价521782.18),现在客户要求开专票13%,正常是收9个点,那我一共该收多少钱?开多少票?怎么算?

2026-05-27 17:49

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你好,票面金额是合计是 521782.18+521782.18*13%=589613.86
2026-05-27
你不含税的总价变吗?发票价税合计金额还是527000?只是另外多收九个点?
2026-05-27
你好 你可以做一些无票销售去控制这个税负率 如果这个月开多了 更具税负率去提高收入 还有一个就是让客户分开开好几张发票 比如10万的发票 开5张2万的
2024-04-19
1.设置明细科目:在“应收账款”科目下,按客户设置明细科目。这样虽然会增加科目的数量,但能够清晰地反映每个客户的欠款情况,便于后续跟踪和催收。 2.使用客户编码:为了简化科目设置,可以给每个客户分配一个唯一的编码,然后在“应收账款”科目下使用这些编码作为明细科目。这样既可以减少科目名称的长度,又能够保持客户信息的唯一性和准确性。 3.定期清理旧账:对于已经收回的款项,应及时在会计记录中进行冲销,以保持账目的准确性。同时,对于长期无法收回的坏账,也应按照会计准则的规定进行处理。
2024-04-19
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