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你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?

2026-05-27 18:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-27 18:42

你帐上红冲用利润分配未分配利润 汇算这一个月的纳税调增

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快账用户2357 追问 2026-05-27 18:46

老师这个分录怎么写呢,纳税调整是在A105000表中30行填写吗?

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齐红老师 解答 2026-05-27 18:48

借累计折旧 贷利润分配未分配 不是 105080表格,税收折旧金额填写允许抵扣所得税的 不是所有的都在10500表格里面直接填写

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快账用户2357 追问 2026-05-27 18:50

老师,我们是小微企业呢

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快账用户2357 追问 2026-05-27 18:51

如果不调整,直接填写,税务会预警吗

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相关问题讨论
你帐上红冲用利润分配未分配利润 汇算这一个月的纳税调增
2026-05-27
2024年汇算清缴的时候,主表里面包含着这一部分销售额在纳税调整明细表收入里面,其他填写账载金额减少收入纳税调减 25第一季度不包含这一部分红冲的销售额。
2025-01-16
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-05-20
你好,汇算清缴数据和第4季度数据 不一致,是正常的
2022-03-28
同学您好,直接按着你说的分录做就行。汇算清缴还没做。不用修改申报表。
2024-04-10
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