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老师,我们公司是做工程的,挂靠建筑的,我不明白的是,为什么建筑公司会退进项税给我们公司?没理解,望老师详细解答一下,谢谢哈

2026-06-01 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-01 12:48

一、先搞清楚:挂靠模式下,税是谁的? - 你们公司:实际干活、实际出钱买材料/机械 → 承担了进项税(买材料含的税) ​ - 建筑公司(被挂靠):有资质、对外签合同、给甲方开票 → 是法定纳税人,开出去的票叫销项税 公式(一般计税): 建筑公司要交给税务局的增值税 = 销项税 − 进项税   二、标准流程:建筑公司先“预收”你的税 挂靠行规: 1. 甲方打工程款给建筑公司 ​ 2. 建筑公司给甲方开9%建筑服务发票(产生销项税) ​ 3. 建筑公司先扣下这笔9%的税钱(怕你不给进项,他要自己垫税) ​ 4. 再扣管理费,剩下的钱再打给你 举例(简化,只算增值税): - 工程109万(含税) ​ - 建筑公司开9%票:销项税=9万 ​ - 建筑公司先从工程款里扣你9万税钱 ​ - 再扣管理费,余款打给你   三、关键:你拿材料专票给建筑公司,他能“抵税” 你买材料、机械,拿到13%专票(进项税),开给建筑公司: - 建筑公司:销项9万 − 进项13万 = −4万 ​ - 结果:不用交税,还多了4万留抵(以后可以抵别的项目税) 这4万留抵,本质是你买材料时付的税,不是建筑公司的钱。   四、为什么要“退进项税”给你? 因为: 1. 建筑公司之前扣了你9万销项税 ​ 2. 你给了他13万进项,他实际一分钱税没交,还赚了留抵 ​ 3. 这部分多扣的税/留抵,理应还给你(不然他就是不当得利)

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一、先搞清楚:挂靠模式下,税是谁的? - 你们公司:实际干活、实际出钱买材料/机械 → 承担了进项税(买材料含的税) ​ - 建筑公司(被挂靠):有资质、对外签合同、给甲方开票 → 是法定纳税人,开出去的票叫销项税 公式(一般计税): 建筑公司要交给税务局的增值税 = 销项税 − 进项税   二、标准流程:建筑公司先“预收”你的税 挂靠行规: 1. 甲方打工程款给建筑公司 ​ 2. 建筑公司给甲方开9%建筑服务发票(产生销项税) ​ 3. 建筑公司先扣下这笔9%的税钱(怕你不给进项,他要自己垫税) ​ 4. 再扣管理费,剩下的钱再打给你 举例(简化,只算增值税): - 工程109万(含税) ​ - 建筑公司开9%票:销项税=9万 ​ - 建筑公司先从工程款里扣你9万税钱 ​ - 再扣管理费,余款打给你   三、关键:你拿材料专票给建筑公司,他能“抵税” 你买材料、机械,拿到13%专票(进项税),开给建筑公司: - 建筑公司:销项9万 − 进项13万 = −4万 ​ - 结果:不用交税,还多了4万留抵(以后可以抵别的项目税) 这4万留抵,本质是你买材料时付的税,不是建筑公司的钱。   四、为什么要“退进项税”给你? 因为: 1. 建筑公司之前扣了你9万销项税 ​ 2. 你给了他13万进项,他实际一分钱税没交,还赚了留抵 ​ 3. 这部分多扣的税/留抵,理应还给你(不然他就是不当得利)
2026-06-01
这些个数据只有对方才能解释清楚哈,你有权知道数字是怎么来的?
2022-08-27
同学你好,现在是飞翔公司挂靠你们公司,等同于是你们和这家客户的合作业务, 你和飞翔公司之前的,挂靠的相关费用,要么是你内帐处理,借:应收帐款----飞翔公司,**税费**税费**,贷:其他收入, 要么是你们之前是对公处理,你给他们开发票,然后你们再收取他们的款,
2022-03-20
同学您好,就是这个项目的收入成本费用,税费还有往来都需要结清
2022-02-27
你好不算 借款这个是
2024-12-02
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