您好,是的需要发票入账的

老师,我们是监理公司,投标时产生的专家评审费用,需要公司公户打个专家个人,每个人大概一千五左右,没有发票的情况下我们应该怎么做账呢
老师您好,我们是招投标代理公司,有时候专家或总公司过来评标给开的住宿费记在管理费用什么明细里
老师,我们公司是一般纳税人,怎专门做光伏电站安装的,人家给我们开了一张专票,,开的项目是推广费,麻烦老师详细会计分录分享一下
老师,我们公司参与投标,中标后给于专家的评审费,没有发票。怎么入账呢? 还有摘要写专家评审费 有风险吗?
老师好,公司给买家开的是专票,买家对公账号冻结了,买家用什么途径给我们公司付款呢,买家想用现金或个人转账付款,这样可以吗?如果可以,账务分录怎么做,如果不可以,买家怎么付款,谢谢老师!
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师好,想问一下,当固定资产计提明细表已提完时,计提明细表中的累计折旧额=账面上的累计折旧额,对不
现在我遇到:2024 年开具的增值税专用发票,2026 年 6 月开具红冲,但增值税,附件税都已交,我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数,还需要填哪里
期初未缴税额(多缴为负数) 25 -11,253.31 -13,778.59 这个时什么意思
老师您好,A公司与B公司签订了一份服务合同,实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了,后续B公司给A付款时候将代付款扣除,想问老师发票,付款,协议等怎么处理比较合规
采购部还没有提交付款申请单,这些专票勾选平台上已经有了,一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣,还是这个月直接勾选抵扣了
老师,我想问一下,公司员工受工伤,公司给的补贴需要申报个税吗
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
企业与专家签订劳务合同,4月的报酬5月份发放,应该在几月代扣代缴个税?
如果没有发票的话也正常入账,只是不能税前扣除