你好,是的,你说的是正确的这个

你好,老师,这个月我报税账没有做完,然后我又是第一次报税,报的税就是0申报,有些就随意点了一下,现在我把账都做完了,增值税和企业所得税,和那个年报都有问题,我现在可以直接在税务局客户端更改申报表吗?
建筑企业,去年11月增值税已经缴税了,12月增值税要缴还未缴,今年1月份补预缴了去年11月的增值税,更正11.12月申报后不用缴税并申请了11月的退税,现在的问题是,1月预缴的那部分增值税入账到哪个月份呢?11.12月的账务需要根据更正后的申报表在11.12月进行更正吗?但是12月已经支付了了11月的增值税及附加税,也做了银行流水,如果更正的话,今年1月做退税的账务处理不会挂账吗
老师增值税申报表第25行期初未交税款,现在申报的是9月份的税款,这个25行的数据应该是8月份应交的增值税对不?30行本期缴纳上期应纳税款,他的意思就是9月份支付的8月份申报应交的增值税对不?然后如果是正常交税的情况,25行的数据应该是等于30行的,通常25行系统自动带,这个时候30行就是自己填对吧
7.8.9月份没有增值税加计抵减,后来这个月审批下来了,更正了增值税加计抵减,那我增值税要反结账到7.8.9月份,然后更正吗?,多交的钱也申请了退税。分录是怎么样的?多计提多交了,退的是加计抵减的钱 之前分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税174128.57 贷:应交税费-未交增值税174128.57 更正了应退10519.19,这个是加计抵减的钱 我在7月份加一个分录,还是直接更正分录啊? 借 应交税费-未交增值税10519.19 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税10519.19 还是直接更正分录啊 借银行存款10519.19 贷未交增值税10519.19
老师,这个月补了去年的收入,已经更正了去年12月份的增值税申报表,交了增值税,账上是这个月借:应收账款贷::以前年度损益调整应交税费——应交增值税,还需要调整其他报表吗?
老师,请问,方位轴电机输出法兰,开票编码是多少?
我现在更正25年9月份和12月份的增值税报表,应该把这两个月的账都改了,然后增值税这些就直接是未交增值税的留在账上就行了吗?
之前给对方付了一笔服务费,现在对方退回来了几块钱,但是发票没有红冲一部分,这个会计分录怎么做
老师,我们公司是物业服务行业的,给员工购买的意外险,申报工资薪资时能扣除意外险吗?比如员工原来工资是40000元,5月开始购买意外险40元,发放工资4000-40=3960,实发工资给他3960,我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报?按哪个金额申报工资?计提和发放工资的会计分录以及向保险公司支付意外险费40元取得发票的一整套会计分录怎么写?40元意外险发票不能计入公司的成本和费用,那么取得40元意外险的发票可以附贴哪笔会计分录??谢谢老师详细指导一下,谢谢
老师,安全生产费用计提怎么做账务处理
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老师,工商年检里面社保养老实际缴纳包含个人部分吗?
老师比如我们销售部门底薪是6000 提成是11000但是社保是按照5000缴纳的 那么后期税务局会不会让按照17000元缴纳社保呢
帮甲方代运营店铺全托管模式,赚取的服务费佣金开什么明细类目的发票
老师,超市税务这边有什么优惠政策呢?对于超市有一类免税的呀?