您好,你是指老板现在要从公账上拿钱,是吧

老师请问一下,我们有一个公司2021年12月贷一笔500万的贷款,然后拨款的时候专款专用,用于收购辣椒,然后用5个农户来背款走收购辣椒,但是,这笔个业务没有实际发生,然后他开票的好几百万的收购发票来,税务这边说不能抵扣,所以,我这边一直没有入账,现在还是有这500百万挂起在账上的,现在来入账了还可以入账了,到后期会算清缴不纳入税前扣除项目,可以吗?要不然我的账上货币资金一直有这笔款挂起的,其实这款已经付给代开发票的个人拿走收购辣椒去了呢。
老师 我想问一下 从客户那边预收的钱,货也已经发了就是没有开销售发票 结果到现在一年以上了 对方公司都注销了 那么我这边应该如何处理呢 不能一直挂在应收账款里面 这样子属于坏账处理吗
请问以前年度的服务,我们漏了开票给客户,客户就没有付款,现在给他们开票收款,客户说因为属于以前年度的业务,那么只能入以前的成本,但是以前的所得税已经交了,现在无法退税,因此要扣我们25%的所得税,要求我们按照75%开票和收款,他这个说要入以前的成本,无法抵扣所得税,这个说法,会计上是这么处理,有道理么?
老师请问一下我们有一个小规模的公司,现在准备要注销了,但是我们账面上还有很多挂账,就是以前年度汇算拿成本票有很多应付账款(但实际我们没有欠供应商的钱了,只是平常进货都现货现款,然后当时进货的时候不是需要我们付税钱才给开票吗,当时就没有拿票,是做企业所得税年报的时候才一次性拿的票,而且当时都是老板个人账户付的货款,所以账面有很多应付账款挂着 这样能注销嘛?)
老师我是转租方,收到客户6个月的租金,由于我们的责任没有给客户办出开餐饮证,客户现在还没有营业经营,当时我收到钱我不知道没有给客户办出来证件,我收到客户预付的租金,我是2024年9月收到的租金,我2024年9月10、11、12月都确认收入了,刚才老板才和我说这段时间客户没有经营属于我们的责任,给客户免租金,但是我之前的账已经报给税务局确认收入了。现在该怎么办,我现在也不想去修改财务报表了。
我公司挂靠到其他公司干项目,项目人员的工资由被挂靠公司成立农民工工资专户发放,人员由我公司管理,被挂靠公司购买人员工伤保险,这种情况这部分人员工资由被挂靠公司代扣代缴个税还是由我方开劳务发票?
怎么做合并抵消分录呀。快迷茫了
甲单位和乙单位是一套人员,张三的劳动合同都是跟甲方签订的,也是甲方发工资和社保的。同时也负责乙的财务,张三收到乙单位的个税手续费返还奖励给张三,需要张三给乙开劳务费发票么?项目名称写啥?
个体户在核定前开具的发票能享受核定后的政策吗?
贸易公司出口给香港公司,清关公司应该用哪个公司?
采购固定资产报销时,发票大于实付金额,怎么做账?比如说有支付优惠等小金额的扣除。
老师,挂靠有资质公司,出管理费是符合规定的吗
老师,我们5月酒店已经开始试营业了,但是前期装修,干活的费用未结算,所以5月还收到装修费用的发票,我是继续计入长期待摊费-装修费吗?
老师,请问我今天登录税局,我的提醒里面出现个人税务代理标签提醒,可能存在个人税务代理行为,请提醒本人按照涉税专业服务规定进行信息采集,这个怎么办?我本人不是代账公司的,
在残疾人按比例就业网报系统申报,9月人工审核时不行,我是江苏的年初31人,8月新招2人发半月工资,社保交的,9月退休1人,10月招进一人。想问一下9月个税不更正会不会产生残保金?
是的,他是想每个月提点钱。
借:利润分配-未分配
贷:应付利润
借:应付利润
贷:银行存款