您好,,这个转到营业外收入就可以

老师好,我想问一下,去年计提年终奖金少提9万元,今年实际多付了。那这9万元是不是做:借:利润分配末分配利润 9万。贷:应付职工薪酬 9万元;那在做21年度所得税汇算清缴时,这9万要不要调减的呀。
老师,2022年计提工资20万,但实际只放了4万,2023做2022年汇算清缴的时候调增工资16万并交税。但是到2023年12月的资产负债表上,应付职工薪酬还是有2022年的16万未支付的报表上,想问下,小企业准则,可以用,借应付职工薪酬16万,贷:利润分配—未分配利润。这样把应付职工薪酬这个16万调掉吗,以免账上数据太大。这样处理合规吗,有什么风险吗,需要补税吗,麻烦一一解释 一下,谢谢老师
老师请问,小规模,本月可否计提几年的奖金,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,这笔分录员工要交个税吗,明年有钱可发,若不发,这笔分录为借应付职工薪酬,贷:利润分配一未分配,5月份汇算清缴须调增吗
老师您好,请问24年一月份发放的之前23年没有计提的工资,,分录:借,利润分配—未分配利润 贷:应付付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 是不是不用修改23年 年报表?直接在汇算清缴调增这笔钱就可以了吗?
24年错提了一千多的住房公积金,是适用小企业会计准则的,如果通过未分配利润去调整,账上是不是先借应付职工薪酬公积金,贷管理费用,然后借管理费用,贷本年利润,借本年利润,贷未分配利润吗,那汇算清缴这一千多是怎么处理
老师,您好。 我们是小规模纳税人。有很多无票收入,但是都会申报的。 问题是EXCEL里算的增值税和报税系统算的增值税及财务软件算的增值税总是相差0.几?很难一致的。怎么避免这种情况呢
法人借了公司的五万,一直没还,股本金还有5万未入,现在公司没钱发工资,法人要打进来2万发工资是冲借支好点还是入股本金好点?
老师您好。我们公司在深圳。公司法人社保在其他公司挂着,但是一直未交社保。如果补缴这些期间的社保呢?可以在本公司补缴之前的社保吗
开发票时,老板问这个月需要多少进项,这个金额怎么算?
老师,请问个体户是在2020年的有开票收入,然后2020年已经缴纳好经营所得税,由于前期的客户还有款没有付,现在客户付款了,账上有钱了,老板想拿钱,账务和税务上我要如何处理,谢谢!
老师好,财税2016 29文,我没找到这个文件,能发下文件吗
我们酒店收刷卡机的测试费,我想问必须进入营业外收入,还是也可以冲财务费用?
老师 请问出口视同内销的收入,汇率按完结月第一个工作日可以吗?
我公司挂靠到其他公司干项目,项目人员的工资由被挂靠公司成立农民工工资专户发放,人员由我公司管理,被挂靠公司购买人员工伤保险,这种情况这部分人员工资由被挂靠公司代扣代缴个税还是由我方开劳务发票?
怎么做合并抵消分录呀。快迷茫了