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我们4月收到固定资产发票,交的购置税,都已在4月做了入账入理,现6月要退货退发票退购置税,5.6会产生折旧费用,我们这种情况要怎么做账才与税法规定想同

2026-06-09 16:58
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-09 16:59

原价退还是退折旧之后的

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你把预提的购置税计入管理费用就是
2023-02-02
您好,收到固定资产做暂估入账即可
2022-08-23
固定资产在收到时就暂估入账 借:固定资产 贷:应付账款-暂估 次月起计提折旧 付款时 借:应付账款-单位 贷:银行存款 款项付完时来发票, 借:固定资产 红字 贷:应付账款-暂估 红字 同时按发票 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税金) 贷:应付账款-单位
2022-08-23
好营业执照下来30天见账,然后就把这笔分录补上就行了。
2023-06-14
是小规模,不开票的情况下这个也属于免税收入
2022-06-02
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