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老师你好,依据发票金额和银行付款金额推出应付A公司1000但是做账时候发现应付A公司的科目余额是—1000,因为中间重新建账,已经没没有办法看到应付A公司明细,要怎么调整呢

2026-06-09 18:06

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您好,您记入应付账款合适啊,记入预付账款不合适
2025-01-05
你好,你接着之前的来做可以的。之前是怎么样?你录入的数据也是什么样?如果之前有不对的地方,你可以调整涉及到损益类的科目,用利润分配未分配利润或者是以前年度损益调整来做。你看下他的库存现金之前的账务处理是怎么做的,是不是转给了个人他用的库存现金? 然后个人又支付出去的业务,你再补上就行 然后应付,当时是用什么收的钱,用什么支付出去的,证明有吗?
2024-08-22
借预付账款,贷应付账款,借应付账款,贷预付账款。做这个调整, 第一个是调整借应付账款,贷银行存款的,把这个把应付改成预付。因为银行存款没有银行回单,做不了银行存款,所以直接调整就行。 第二个是调整你第一个分录的。
2025-01-06
借营业外支出贷其他应收款,他有支付的证明,不是用支付的证明来做,实际这是A公司的业务是吗?
2024-11-26
你好同学,协议约定的是是谁退保证金呢?
2023-12-23
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