借:管理费用—福利费(或工伤补偿) 8500 贷:应付职工薪酬—福利费/工伤补偿 8500 借应付职工薪酬 贷银行存款

您好,老师,员工因公受伤,公司现在给个人打款工伤补偿款,几十万,能一次性转账吗?
老师好!我公司员工受伤,保险公司转入的工伤保险如何入账?
老师,公司一次性补偿给受伤员工的钱,应该怎么做账?
老师,我单位支付给员工的工伤补偿如何做账呢,借方是入什么科目呢
老师工伤意外赔偿如何入账,老板私人转给员工的
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
老师,请问美团、京东电商销售的全盘账务处理有么?
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗